問題已解決
接收會計賬的時候由于以前會計記賬方法錯誤導致銀行存款和賬不相符,這種情況怎么辦?
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速問速答你好
那么需要讓以前的會計來進行調整,或者讓他出一個證明,證明這個數據是有差異的,而這個差異是他自己造成的
2020 08/24 11:23
84784975
2020 08/24 11:25
那差異后怎么做會計分錄
84784975
2020 08/24 11:25
那這個會計不方便聯系怎么辦?
王超老師
2020 08/24 11:26
你好
那么差異直接是
借:銀行存款
貸:未分配利潤
或者相反的分錄
王超老師
2020 08/24 11:26
因為這個是前任會計的問題,如果你作為差錯更正,領導可能會覺得是你的責任的
84784975
2020 08/24 11:35
還有就是還是以前會計做賬錯誤我們的庫存也不對,這個怎么辦?
王超老師
2020 08/24 11:39
那這個庫存商品你按照差錯更正,因為這個庫存是波動的,你沒有辦法把全部責任都歸到財務的
84784975
2020 08/24 11:42
我們是醫(yī)院,科目不涉及未分配利潤,這個分錄怎么做?
王超老師
2020 08/24 11:44
你好,你之前沒有說你們是醫(yī)院的
那么可以放到300101里面
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