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代其他單位支付電費(fèi),后收到代墊電費(fèi)款,并給對方開發(fā)票賬務(wù)處理

84785016| 提問時(shí)間:2020 08/19 11:32
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他業(yè)務(wù)支出 -電費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增
2020 08/19 11:33
84785016
2020 08/19 11:38
能直接計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
森林老師
2020 08/19 11:39
同學(xué),您好,你這個(gè)是開了發(fā)票的 ,做其他應(yīng)收款,怎么做呢?
84785016
2020 08/19 11:41
那如果不開發(fā)票是不是就可以
森林老師
2020 08/19 11:58
同學(xué),您好,是的,那就成往來業(yè)務(wù)
84785016
2020 08/20 09:47
老師計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出的話是不是就算我們的費(fèi)用了
森林老師
2020 08/20 09:59
同學(xué)你好,算成本了,
84785016
2020 08/20 10:08
但是實(shí)際情況是我們和對方單位共用一個(gè)戶號(hào),所以對方單位每月把錢轉(zhuǎn)給我們我們統(tǒng)一支付給電力公司,我們只是代收代付,應(yīng)該不能算成本,應(yīng)該怎么處理
森林老師
2020 08/20 10:10
那你不能開發(fā)票,開了就要確定成本
森林老師
2020 08/20 10:10
可以開收據(jù) 做往來
84785016
2020 08/20 10:14
但是對方要求我們開發(fā)票。
森林老師
2020 08/20 10:17
同學(xué)你好,那只能溝通了,
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