問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn),我們裝修費(fèi)100多萬(wàn)收到發(fā)票怎么記賬?入什么費(fèi)用

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/14 10:40
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是對(duì)于租賃的房租裝修么;
2020 08/14 10:40
84785013
2020 08/14 10:42
是的。租賃的房屋進(jìn)行裝修
立紅老師
2020 08/14 10:48
你好,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按租賃期分期計(jì)入管理費(fèi)用一裝修費(fèi);
84785013
2020 08/14 10:50
老師,當(dāng)期的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?接下來(lái)每個(gè)月分?jǐn)偟目颇恳舱?qǐng)幫忙寫(xiě)一下?謝謝拉‘
立紅老師
2020 08/14 10:51
你好 現(xiàn)在 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)——如果是一般納稅人,取得專票 貸,銀行存款 以后 借,管理費(fèi)用 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用;
84785013
2020 08/14 10:54
老師,裝修款前期預(yù)付了50萬(wàn),現(xiàn)在收到了109萬(wàn)的發(fā)票,尾款還沒(méi)付,這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?麻煩您了,幫忙寫(xiě)一下,謝謝
立紅老師
2020 08/14 11:09
你好 預(yù)付款 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 收到發(fā)票 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用109 貸,預(yù)付賬款109 支付尾款時(shí) 借,預(yù)付賬款59 貸,銀行存款59
84785013
2020 08/14 11:11
老師,尾款59萬(wàn)到現(xiàn)在還沒(méi)有支付給對(duì)方,要怎么掛賬?
立紅老師
2020 08/14 11:18
你好,沒(méi)有支付不做最后一筆分錄就可以;
84785013
2020 08/14 11:21
科目余額表預(yù)付貸方有余額怎么辦?
立紅老師
2020 08/14 11:22
你好,貸方余額在報(bào)表中是填入應(yīng)付賬款項(xiàng)目;是對(duì)的;
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