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老師,勞務(wù)公司要是差額征收怎么做帳?

84784948| 提問時(shí)間:2020 08/08 12:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1、確認(rèn)收入時(shí)會計(jì)處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金會計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2020 08/08 12:45
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