問題已解決
稅控盤年費280元,一般納稅人怎么賬務(wù)處理(當(dāng)月認(rèn)證抵扣),借:應(yīng)交稅費﹌應(yīng)交增值稅﹌減免稅款 還是借:應(yīng)交稅費﹌未交增值稅核算簡單呢
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速問速答你好 購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
2020 08/05 09:26
84785008
2020 08/05 09:30
一般納稅人可以直接用未交增值的借方嗎
84785008
2020 08/05 09:32
當(dāng)月抵減稅款,是不是當(dāng)月要申報,在增值稅表四填列
meizi老師
2020 08/05 09:33
你好 看我上面 。 要先走 減免稅款這個明細(xì)的 是的
84785008
2020 08/05 09:34
當(dāng)月沒有銷項稅,可否申報抵減留底呢
meizi老師
2020 08/05 09:36
你好 可以的 到時你可以申請留抵即可
84785008
2020 08/05 09:38
當(dāng)月直接申報留底可以嗎?
meizi老師
2020 08/05 09:41
你好 可以的 到時你申報 填寫 留抵 以后月份 會在上期留抵金額里面去抵減的
84785008
2020 08/05 09:43
我拍的圖片,這樣做賬是對的嗎,我記入工程施工的
meizi老師
2020 08/05 09:47
你好 沒有看到你的截圖 你是不是沒有發(fā)
84785008
2020 08/05 10:15
這樣做對嗎
meizi老師
2020 08/05 10:17
你好 這個應(yīng)該是計入管理費用去的 。不應(yīng)該計入工程施工哦 其他是對的
84785008
2020 08/05 10:41
我建筑施工的,沒用管理費用這個科目
meizi老師
2020 08/05 10:43
你好 沒有的話 你就計入這個科目去核算 就這樣做
84785008
2020 08/05 11:14
我當(dāng)月需要申報抵扣,在增值稅表四填列對嗎?
meizi老師
2020 08/05 11:18
你好 嗯是的 你是一般納稅人嘛
84785008
2020 08/05 14:14
這個月不需要交增值稅,應(yīng)該不用做抵減稅款分錄吧?如果當(dāng)月銷項大于進(jìn)項稅才需要做抵減分錄吧
meizi老師
2020 08/05 14:18
你好 是的 。 等著你抵減后在做
84785008
2020 08/05 14:41
我現(xiàn)在沒有稅款需要交不需要做抵減的分錄吧。等下個月需要抵減在做分錄
meizi老師
2020 08/05 14:44
你好 是的 暫時不做抵減分錄。 什么時候抵減 什么時候做抵減分錄
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