問題已解決

請(qǐng)問一下,公司空調(diào)報(bào)廢賣出,收到錢,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)一銷(13%)這筆固定資產(chǎn)清理填增值稅申報(bào)表是填到13%貨物加工這一欄?

84784961| 提問時(shí)間:2020 08/04 09:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是的,填寫在這一欄就可以的
2020 08/04 09:07
84784961
2020 08/04 09:14
老師昨天問你的那個(gè)生活垃圾有償服務(wù)和監(jiān)測(cè)技術(shù)按服務(wù)交印花稅這個(gè)服務(wù)是屬于技術(shù)合同交印花稅?
樸老師
2020 08/04 09:17
嗯,按照技術(shù)服務(wù)的來交就行了
84784961
2020 08/04 09:41
好的,還請(qǐng)問一下老師,公司出租的房屋,收到水電費(fèi),公司開了發(fā)票給對(duì)方,在填申報(bào)表時(shí)這個(gè)水電費(fèi)收入是填貨物加工這一欄?
樸老師
2020 08/04 09:49
嗯,是填寫貨物加工這一欄
84784961
2020 08/04 10:14
老師,那我申報(bào)表申報(bào)后,獲取附加稅的時(shí)候提醒這個(gè),說申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)是否準(zhǔn)確是怎么回事了。
樸老師
2020 08/04 10:22
你根據(jù)你交的銷項(xiàng)稅來計(jì)算附加稅就行
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