問題已解決

根據(jù)科目余額表我應(yīng)該怎么錄期初

84784986| 提問時間:2020 08/03 13:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!資產(chǎn)類科目按余額,損益類賬科目按累計發(fā)生了。
2020 08/03 13:26
84784986
2020 08/03 13:40
資產(chǎn)負債表中應(yīng)收期末數(shù)與科目余額表中期末余額不一致,要怎么填?
耿老師
2020 08/03 13:44
你好,什么原因產(chǎn)生的是重分類造成的嗎?需要查明原因。
84784986
2020 08/03 14:03
財務(wù)報表中:應(yīng)收賬款:1415060.66 預(yù)付賬款:11710.79 應(yīng)付賬款:32000 預(yù)收賬款:1693607.77 科目余額表中:應(yīng)收賬款:-278547.11 (借方) 沒有預(yù)付 應(yīng)付賬款:20289.21(貸方) 沒有預(yù)收 這個期初數(shù)字要怎么填寫?
耿老師
2020 08/03 14:05
你好!看看預(yù)收是不是因為應(yīng)收賬款明細科目有貸方余額?
84784986
2020 08/03 14:11
貸方?jīng)]有余額
耿老師
2020 08/03 14:13
你好,不是看這個科目余額表是看明細的,你需要看往來賬的明細余額是否有反方向余額,如果沒有的話看一下你資產(chǎn)負債表的取值公式是不是有問題。
84784986
2020 08/03 14:21
明細賬應(yīng)收賬款中只有本期發(fā)生累計中有貸方金額
耿老師
2020 08/03 14:28
你好,你借方的負數(shù)不就是貸方余額嗎
84784986
2020 08/03 14:34
那么這個要怎么填呢?
耿老師
2020 08/03 14:35
你好!建賬的時候按你的明細錄入就可以了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~