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請問法人代表或者股東墊資和取現如何處理呢?

84784987| 提問時間:2020 08/03 12:05
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
墊資的話 借:銀行存款 貸:其他應付款 如果是直接墊資相關費用什么的話 借:管理費用/庫存商品等 貸:其他應付款 取現給法人等的話 借:其他應收款 貸:銀行存款
2020 08/03 12:07
84784987
2020 08/03 13:56
老師,摘要呢?原始單據需要什么?
許老師
2020 08/03 15:04
摘要的話 就是墊付或借款等的 如果計入管理費用等 需要發(fā)票的 如果只是其他應收款/其他應付款核算的 有銀行回單 就可以了
84784987
2020 08/03 15:05
取現呢?摘要又寫什么呢?
84784987
2020 08/03 15:06
錢直接轉到法人代表或者股東的私人賬戶
許老師
2020 08/03 15:06
這個摘要 就寫公司借款給股東的哦
84784987
2020 08/03 15:07
后期其他應付款金額大了,需不需要做相應的處理呢?
許老師
2020 08/03 15:08
不需要,有歸還等 才相應處理的
84784987
2020 08/03 15:16
開始股東墊資,后期是否可以是還股東墊資呢?
許老師
2020 08/03 15:16
這個的話,是可以的哦 沖減其他應付款的
84784987
2020 08/03 16:38
摘要怎么寫呢?
許老師
2020 08/03 17:14
這個摘要的話 是歸還向股東的借款
84784987
2020 08/03 17:23
一般情況下,墊資和取現都時常發(fā)生,有時其他應付款為貸方,有時又為借方,余額在借方時,寫還款會不會不妥呢?
84784987
2020 08/03 17:23
一般情況下,墊資和取現都時常發(fā)生,有時其他應付款為貸方,有時又為借方,余額在借方時,寫還款會不會不妥呢?
許老師
2020 08/03 17:24
這個沒事的哦 沒問題的 其他應付款 貸方核算 其他應收款 借方 核算 這個 不容易混
84784987
2020 08/03 17:25
老師,我摘要為:墊資時是存入備用金,取現時是取備用金。不知這樣妥不妥?
許老師
2020 08/03 17:25
這個的話,也是可以的
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