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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前這樣做賬,借管理費(fèi)用修理700 貸銀行存款700 哪知后面開了專票,比如進(jìn)項(xiàng)是80,如果想抵扣,現(xiàn)在怎么做賬
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速問速答您好,,可以把進(jìn)項(xiàng)調(diào)整出來,借進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用,
2020 08/03 09:28
84784959
2020 08/03 09:31
是啊,知道啊,問題是700就是不含稅價(jià)。80的進(jìn)項(xiàng)啊
玲老師
2020 08/03 09:33
您好,那把前面那筆700元的分錄紅沖,然后按照后面實(shí)際開來專用發(fā)票的金額入賬進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)體現(xiàn)
84784959
2020 08/03 10:30
但是銀行700了,就等于多出了個(gè)進(jìn)項(xiàng)記入什么科目,借管理費(fèi)用 700進(jìn)項(xiàng)稅額 80 貸 銀行存款700
玲老師
2020 08/03 10:33
實(shí)際應(yīng)該是780,您只付了700,您把80掛應(yīng)付賬款
84784959
2020 08/03 21:27
我說的是一級商品編碼
玲老師
2020 08/03 21:30
您好,您追問錯(cuò)了吧?
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