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老師你好,咨詢一下,我們公司的產(chǎn)品,老板領(lǐng)用,怎么做賬務(wù)處理,有老板 簽字

84784990| 提問時(shí)間:2020 07/31 17:19
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海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是你們自己生產(chǎn)的商品嗎
2020 07/31 17:20
84784990
2020 07/31 17:20
是的自己生產(chǎn)的產(chǎn)品
84784990
2020 07/31 17:21
包括后面結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
海老師
2020 07/31 18:15
自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于員工福利需要視同銷售
84784990
2020 07/31 18:15
是拿去贈(zèng)送給客戶的,有的當(dāng)樣品
海老師
2020 07/31 18:18
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條單位或個(gè)體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物: (八)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人之規(guī)定,納稅義務(wù)人將自產(chǎn)產(chǎn)品無償贈(zèng)送他人行為,視同銷售,應(yīng)當(dāng)繳納增值稅. 1,本公司把自已生產(chǎn)的產(chǎn)品無償贈(zèng)送給他人: 借:營業(yè)外支出 1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 130 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 1000
84784990
2020 07/31 18:19
送給客戶當(dāng)樣品,沒有收錢
海老師
2020 07/31 18:21
所以做營業(yè)外支出或者銷售費(fèi)用
84784990
2020 07/31 18:44
謝謝老師,損耗呢商品發(fā)出,后面損耗,要怎么處理
海老師
2020 07/31 18:46
非合理損耗的會(huì)計(jì)處理: 1。物資的短缺與損耗,除合理的途耗應(yīng)當(dāng)計(jì)入物資的采購成本外,能確定由過失人負(fù)責(zé)的,應(yīng)當(dāng) 借:應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款 等科目 貸:在途物資 或 物資采購 等科目 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (如果已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,下同) 2。尚待查明原因和需要報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)才能轉(zhuǎn)銷的損失,應(yīng)當(dāng) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:在途物資 或 物資采購 等科目 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在查明原因后,再分別處理。 3。有殘料價(jià)值收回的,應(yīng)當(dāng) 借:銀行存款 等科目 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 4。查明原因,屬于應(yīng)由供應(yīng)單位、運(yùn)輸機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司或其他過失人負(fù)責(zé)賠償?shù)膿p失,應(yīng)當(dāng) 借:應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款 等科目 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 5。查明原因,屬于自然災(zāi)害等非常原因造成的損失,應(yīng)當(dāng) 借:營業(yè)外支出——非常損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 6。查明原因,屬于無法收回的其他損失,應(yīng)當(dāng) 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 7。在查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理后,“待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”科目相應(yīng)余額應(yīng)當(dāng)為零。
84784990
2020 07/31 19:54
謝謝老師
海老師
2020 07/31 20:32
不客氣,祝您生活工作愉快
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