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結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品跟成本的正確的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 。但是我是要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度漏輸入的材料發(fā)票,導(dǎo)致以前這一筆也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。現(xiàn)在需要補進(jìn)去這一筆購入的材料,然后要結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要怎么寫分錄呢

84784988| 提問時間:2020 07/30 14:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你補做購進(jìn)材料的分錄沒有 。 補做了就做借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2020 07/30 14:19
84784988
2020 07/30 14:21
在這個月份已經(jīng)補進(jìn)去了,借庫存 進(jìn)項 貸 應(yīng)付。然后就差結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784988
2020 07/30 14:22
要在以前年度損益調(diào)整下設(shè)置二級明細(xì)是吧?
84784988
2020 07/30 14:23
我只只有 利潤分配-以前年度損益調(diào)整 這個科目
meizi老師
2020 07/30 14:26
你好 那你就補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 看我上面給你寫的分錄 是完整分錄
84784988
2020 07/30 14:34
那借方的 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本不是沒有消掉嗎?直接貸以前年度損益調(diào)整就可以了?
meizi老師
2020 07/30 14:36
你好 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)成本 。
84784988
2020 07/30 14:41
可不可以 借 以前年度 進(jìn)項 貸 應(yīng)付 再做一筆 借 未分配利潤 貸以前年度?
meizi老師
2020 07/30 14:44
你好 你不想設(shè)置二級科目也可以 我只是為了讓你知道怎么來做這個 所以給你設(shè)置二級科目
84784988
2020 07/30 14:46
可以不通過庫存商品 直接通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這一筆分錄嗎 借 以前年度 進(jìn)項 貸 應(yīng)付 再做一筆 借 未分配利潤 貸以前年度
meizi老師
2020 07/30 14:50
你好 你現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn) 你貸方要走原材料或者庫存商品做 。 你別亂帶科目 等下庫存商品或者原材料金額又不對了
84784988
2020 07/30 14:51
補之前沒有做的進(jìn)項發(fā)票材料就一定要通過庫存來核算是吧?
meizi老師
2020 07/30 14:56
你好 是的 你要清理結(jié)轉(zhuǎn)成本的 你總得沖庫存數(shù)量的
84784988
2020 07/30 15:22
好的 謝謝
84784988
2020 07/30 15:24
如果涉及到減免稅的科目,期初數(shù)一直有余額,之前應(yīng)該是沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那如果要調(diào)整,在今年可以直接做到營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2020 07/30 15:28
你好 是的 轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 去調(diào)整 不是直接走營業(yè)外收入
84784988
2020 07/30 15:30
哦 借 減免 貸 以前年度損益調(diào)整,再 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整是吧
meizi老師
2020 07/30 15:32
你好 借 減免 貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 。 營業(yè)外收入增加 利潤增加。 怎么還減少了 你結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄不對
84784988
2020 07/30 15:34
哦哦 對對 我是想把以前年度損益調(diào)整沖掉的 謝謝老師
meizi老師
2020 07/30 15:37
嗯沒事的 希望能幫到你
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