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銷售雞蛋收入, 外賬中借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品 這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄對不

84785042| 提問時間:2021 12/07 16:46
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,雞蛋免增值稅, 1、銷售商品確認(rèn)收入, 借:應(yīng)收賬款, :主營業(yè)務(wù)收入, 、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2021 12/07 16:47
84785042
2021 12/07 16:49
外賬中以上是這樣做,這樣庫存商品是負(fù)數(shù),
紫藤老師
2021 12/07 16:50
庫存商品是負(fù)數(shù),那么你之前的入賬錯了
84785042
2021 12/07 16:50
庫存商品的分錄怎么走呢
紫藤老師
2021 12/07 16:51
借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品
84785042
2021 12/07 16:53
這個分錄做了直接是庫存商品負(fù)數(shù);前一步怎么做庫存商品呢,
紫藤老師
2021 12/07 16:53
你檢查你之前的庫存商品的賬務(wù),可能錯了
84785042
2021 12/07 16:55
新戶,只給了銷項票,銀行流水別的沒有
紫藤老師
2021 12/07 16:55
如果你購入產(chǎn)品的,需要有庫存商品
84785042
2021 12/07 16:56
做暫估入庫?
紫藤老師
2021 12/07 16:57
分錄如下: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 下月初用紅字: 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票: 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
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