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紅字申請表打印出來,可以代碼號碼都為零,這樣可以嗎?之前老師說手動寫上發(fā)票的代碼號碼,現(xiàn)在也可以寫嗎?

84785011| 提問時間:2020 07/30 12:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 您開具的時候填寫了發(fā)票代碼跟號碼么
2020 07/30 12:29
84785011
2020 07/30 12:32
沒有填的地方,我們本月報稅時要填到申報表里面嗎?
bamboo老師
2020 07/30 12:34
您是銷售方還是購買方?
84785011
2020 07/30 12:47
購買方,表格里面寫了,前面的兩個問題先回答一下, 1.沒有填的地方,我們本月報稅時要填到申報表里面嗎? 2.紅字申請表打印出來,可以代碼號碼都為零,這樣可以嗎?之前老師說手動寫上發(fā)票的代碼號碼,現(xiàn)在也可以寫嗎?
bamboo老師
2020 07/30 12:49
購買方申請紅字發(fā)票信息表的時候 有地方可以填寫的 如果開具了紅字發(fā)票信息表 報稅的時候要填寫附表二 已經(jīng)開具成功提交審核通過了么
84785011
2020 07/30 13:35
提交且審核通過了,所以我是要填附表二? 填申請表的時候沒有填稅號的地方啊,確定要填嗎?我是購買方!郭老師說不用啊,你們要不要溝通一下?
bamboo老師
2020 07/30 13:37
是的 要填附表二 您把您填紅字信息表的填寫界面截圖我看看 我這邊是一直要填寫的 對應(yīng)的信息表有紅字發(fā)票代碼跟號碼 稅號?沒說稅號啊 不是說的發(fā)票號碼跟代碼?
84785011
2020 07/30 14:06
要填到申報表的第幾行?上月有留抵稅額和減免的增值稅,都是可以用的吧?
bamboo老師
2020 07/30 14:08
填寫20欄 紅字發(fā)票信息表欄次 上月有留抵稅額和減免的增值稅,都是可以用
84785011
2020 07/30 14:36
在電子稅務(wù)局上,打印增值稅申報表時,總是網(wǎng)頁崩潰,提示上圖,要怎么解決?
bamboo老師
2020 07/30 14:45
您換個瀏覽器 或者把申報表另存到電腦打印
84785011
2020 07/30 15:07
我上傳了申請表,編碼也出來了,但是對方?jīng)]有收到是什么原因
bamboo老師
2020 07/30 15:14
上傳提交審核了 對方開具紅字發(fā)票的時候選擇紅字發(fā)票 第三個選項是什么提示?
84785011
2020 07/30 15:59
他們?nèi)绻?月再開票,我們7月就申請紅字的話對我們有沒有影響?我們?nèi)胭~是不是要他們開具的紅字發(fā)票入賬?我們7月的申報表還是要填轉(zhuǎn)出嗎?
bamboo老師
2020 07/30 16:00
7月的申報表還是要填轉(zhuǎn)出 對應(yīng)要做賬務(wù)處理 不填轉(zhuǎn)出的話 申報表比對通不過的
84785011
2020 07/31 09:59
如果是跨年沖回賬務(wù)怎做?當(dāng)時是借:管理費用 借:進行 貸:銀行 現(xiàn)在錢還沒有收到
bamboo老師
2020 07/31 10:00
請問跨年大概多少金額
84785011
2020 07/31 10:01
合計5萬,稅率6,麻煩正面回答, 如果是跨年沖回賬務(wù)怎做?當(dāng)時是借:管理費用 借:進行 貸:銀行 現(xiàn)在錢還沒有收到
bamboo老師
2020 07/31 10:04
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 后期收回退回 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
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