問(wèn)題已解決

都是自己墊付的購(gòu)買辦公用品 月底老板再結(jié)給我,現(xiàn)金日記賬要怎么填

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/30 09:24
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 墊款時(shí) 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 月末報(bào)銷 借,其他應(yīng)付款 貸,庫(kù)存現(xiàn)金
2020 07/30 09:25
84784966
2020 07/30 09:32
借方余額平賬了為0 在余額處怎么填寫表示
立紅老師
2020 07/30 09:41
你好,是庫(kù)存現(xiàn)金余額為0么?在余額欄內(nèi)的元的位置寫0
84784966
2020 07/30 10:09
你好 報(bào)銷記進(jìn)去 那賬本上貸方和借方金額就都變成了3000 可公司實(shí)際支出買辦公用品才花了1500 是我理解錯(cuò)了嗎
立紅老師
2020 07/30 10:20
你好,不是這樣 的,是 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有涉及現(xiàn)金,不用登記現(xiàn)金日記賬的 只登記從銀行提現(xiàn)和報(bào)銷這兩筆業(yè)務(wù)就可以。
84784966
2020 07/30 10:27
是要換賬本嗎換哪種呢 還是只登記那兩筆業(yè)務(wù)在這個(gè)賬本上就可以呢
立紅老師
2020 07/30 10:34
你好,現(xiàn)金日記賬中只登記從銀行提現(xiàn)和報(bào)銷這兩筆業(yè)務(wù) 墊款的分錄分別登記管理費(fèi)用明細(xì)賬和其他應(yīng)付款明細(xì)賬
84784966
2020 07/30 10:35
好的 十分感謝您的耐心解答!
立紅老師
2020 07/30 10:39
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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