問題已解決

老師 請問一下 我們公司之前是財務(wù)公司在做賬 現(xiàn)在拿回來了 我要建立新的賬套 期初的數(shù)據(jù)就是我從財務(wù)公司那邊拿回來他們最后一個的數(shù)據(jù)嗎 這個是根據(jù)余額表的期末余額來錄期初的數(shù)據(jù)是嗎? 他們建的有預(yù)付賬款 我現(xiàn)在重新建立期初數(shù)據(jù) 我可以直接把預(yù)付賬款的余額直接建到應(yīng)付賬款的余額嗎

84785025| 提問時間:2020 07/29 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,1、是的,期初數(shù)據(jù)是根據(jù)余額表的期末余額來錄。 2、不可以直接把預(yù)付賬款的余額建到應(yīng)付賬款的余額。 按照他們的數(shù)據(jù)來錄,如果要調(diào)整,放在后期你自己做賬務(wù)處理時再調(diào)整。
2020 07/29 15:38
84785025
2020 07/29 16:15
老師 他們在建明細(xì)科目的時候把客戶名稱打錯了 我現(xiàn)在是建的時候是直接改過來嗎?還是怎么弄呢?
大海老師
2020 07/29 16:16
客戶名稱打錯了,這個是可以直接在建賬的時候改正的。
84785025
2020 07/29 16:21
我建期初的時候就可以直接建正確的嘛
大海老師
2020 07/29 16:23
如果只是單純的把客戶名稱打錯,不涉及其他科目,可以在建賬時直接更正。 如果你說的客戶名稱打錯,是串到其他科目去了,那就不能在建賬時直接更正,要在后期調(diào)整。
84785025
2020 07/29 16:32
涉及到其他科目了 預(yù)付賬款的明細(xì)科目名稱錯了 但是又建了一個應(yīng)付賬款的明細(xì)科目就是對的 所以這個兩個科目都有余額
84785025
2020 07/29 16:34
預(yù)付賬款有些供應(yīng)商沒余額的 是不是就可以不用新建了 后期要用到這個供應(yīng)商的話 我是不是就可以直接建到應(yīng)付賬款科目了
大海老師
2020 07/29 16:40
1、涉及到其他科目了,那就按他們之前的名稱和數(shù)據(jù)錄入 2、是的,你的理解正確
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~