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以前年度損益調(diào)整,會影響資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系?是不是用了以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負債表和利潤表中不體現(xiàn)?
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用了以前年度損益調(diào)整科目在資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤體現(xiàn),不在利潤表體現(xiàn)
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
2020 07/29 09:16
84785038
老師,麻煩幫我看下這是什么意思?
鄒老師
2020 07/29 09:24
你好,當(dāng)年減免的增值稅計入營業(yè)外收入核算
之前年度減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)計入到以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入科目核算
84785038
2020 07/29 10:10
老師,以前年度損益調(diào)整科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目嗎?
鄒老師
2020 07/29 10:11
你好,以前年度損益調(diào)整科目是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,而不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785038
2020 07/29 10:19
以前年度損益調(diào)整可以和損益類科目一起 先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,再一起結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目嗎?
84785038
2020 07/29 10:22
本年利潤科目是不是只有年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目?
鄒老師
2020 07/29 10:22
你好,以前年度損益調(diào)整科目是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
而不是先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84785038
2020 07/29 10:23
本年利潤科目是不是只有年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目?
84785038
2020 07/29 10:26
本年利潤科目是不是只有年末(12月份)才需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目?平時月份(1-11月)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目?
鄒老師
2020 07/29 10:26
你好,本年利潤可以每個月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤,也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84785038
2020 07/29 10:30
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
這里的以前年度損益調(diào)整是余額還是發(fā)生額?
鄒老師
2020 07/29 10:30
你好,這里的以前年度損益調(diào)整是發(fā)生額
84785038
2020 07/29 10:36
老師,這個以前年度損益調(diào)整是不是要在未申報匯算清繳前(1-6月)來進行賬務(wù)處理,如果已經(jīng)申報了匯算清繳,是不是還要更正申報表?
鄒老師
2020 07/29 10:41
你好,是的,是這樣的
84785038
2020 07/29 10:42
好的,謝謝老師。
鄒老師
2020 07/29 10:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785038
2020 07/29 11:25
老師,這個以前年度損益調(diào)整科目,是不是當(dāng)月用了,那以后月份記賬就算沒有這個科目,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系一直是: 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù) 凈利潤本年累計 (—)以前年度損益調(diào)整 還是這個科目到下一年度匯算調(diào)整之前資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不變?
鄒老師
2020 07/29 11:26
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2020 07/29 11:27
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),當(dāng)年利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系就是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù) 凈利潤本年累計 (—)以前年度損益調(diào)整
一年不變的
84785038
2020 07/29 11:28
發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整 老師,這個以前年度損益調(diào)整科目,是不是當(dāng)月用了,那以后月份記賬就算沒有這個科目,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系一直是這樣?還是這個科目到下一年度匯算調(diào)整之前資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不變?
鄒老師
2020 07/29 11:30
你好
是當(dāng)月用了,那以后月份記賬就算沒有這個科目,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系一直是這樣
到下一個年度,如果沒有以前年度損益調(diào)整事項,報表勾稽關(guān)系就是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù) 凈利潤本年累計
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