問題已解決

我司1月份開了銷售發(fā)票,2月份繳納了稅款,但是3月份開了紅字發(fā)票,沖紅了1月份的收入,3月份的銷售收入為負(fù)數(shù)。請問多繳納的稅款怎么樣處理?怎么做會計分錄?

84784992| 提問時間:2020 07/27 14:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
去稅局申報,去申請退稅,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸銀行,退回做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2020 07/27 14:59
84784992
2020 07/27 15:02
可以當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)留抵,以后有進(jìn)收入再抵減掉嗎?
maize老師
2020 07/27 15:08
這個是需要去稅局申請抵減后面需要交的,一般是可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~