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實(shí)務(wù)
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這個沒有發(fā)票你可以單獨(dú)做借銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi),這個匯算清繳納稅調(diào)增,混合銷售,這個應(yīng)該對方開貨物這個發(fā)票包括運(yùn)費(fèi),要不就運(yùn)輸公司開發(fā)票給你們,按原理是做庫存商品下面,不過這個為了后續(xù)納稅調(diào)增方便建議直接做銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi) 100 貸應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)100
2020 07/21 08:57
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2020 07/21 09:05
老師,按規(guī)定運(yùn)費(fèi)應(yīng)該做到庫存商品的成本里的,但為了方便匯算納稅調(diào)增取數(shù)就做到銷售費(fèi)用,這樣可行嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 09:05
是的,是的,你不少交稅,這樣做可以,
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2020 07/21 09:09
那我掛賬做到應(yīng)付或者預(yù)付-運(yùn)費(fèi),不也一樣?到時候也可以直接在應(yīng)付-運(yùn)費(fèi)這里取數(shù),只不過到時候該如何平這個應(yīng)付賬款的余額?或者按我方案二行嗎?支付貨款+運(yùn)費(fèi)1000元,借預(yù)付1000,貸銀行1000,收到900元貨款發(fā)票,借:商品900,貸預(yù)付900,沖掉了900的預(yù)付,還掛著100,這樣可行????
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/21 09:20
那你這樣一直都掛應(yīng)付賬款下面了,你轉(zhuǎn)費(fèi)用就可以平掉了,這個納稅調(diào)增取得是結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目下面了,利潤表上面影響你利潤才納稅調(diào)增,
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2020 07/21 09:20
你這個掛往來不影響利潤,但是你這個平不了
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2020 07/21 09:20
不轉(zhuǎn)損益對應(yīng)的科目,這個不需要納稅調(diào)增
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2020 07/21 10:45
所以老師您還是建議直接做銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)對嗎?
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2020 07/21 10:48
是的,是的,是的,是的
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2020 07/21 11:19
可是這樣怕稅局查的話不懂怎么解釋呢,不符合做賬的規(guī)則,因?yàn)楸旧磉\(yùn)費(fèi)應(yīng)該加到商品成本里去的
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2020 07/21 11:32
你直接說沒有取得發(fā)票唄,方便納稅調(diào)增,你這個沒有少交稅,稅局一般不會說啥
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