問(wèn)題已解決

老師以前年度少計(jì)提營(yíng)業(yè)稅附加及企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/20 13:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整-稅金及附加/所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅/附加稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。
2020 07/20 13:48
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