問(wèn)題已解決

老師,以前年度營(yíng)業(yè)稅金多計(jì)提,少支付了,我怎么處理呀。謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 13:49
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第一百三十三條的規(guī)定,如果一個(gè)企業(yè)提前計(jì)提或繳納了這一稅種,將對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)記入本期損益中,并在本期結(jié)束時(shí)核實(shí)企業(yè)的實(shí)際計(jì)稅基數(shù),將計(jì)提多余的稅款抵扣當(dāng)期應(yīng)交稅款。 除此之外,為了減少企業(yè)納稅負(fù)擔(dān),可以考慮利用稅收優(yōu)惠政策。例如,可以申請(qǐng)抵免稅,抵免企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅等;或者可以采取減免稅、分期繳納等措施。
2023 01/31 13:58
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