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老師好,我公司固定資產(chǎn),原價(jià)10000,已提折舊2000.處理后收到9000元的廢料收入。這個(gè)分錄是怎么寫的?謝謝老師。

84785045| 提問時(shí)間:2020 07/17 12:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借固定資產(chǎn)清理8000累計(jì)折舊2000貸固定資產(chǎn) 收到錢 借銀行存款9000貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 你把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
2020 07/17 12:51
84785045
2020 07/17 13:50
老師 ,借:固定資產(chǎn)清理1000,貸:資產(chǎn)處理置損益1000,對(duì)嗎?謝謝老師。
meizi老師
2020 07/17 13:54
你好 不是 你要先把9000價(jià)稅分離下 到固定資產(chǎn)清理和增值稅去 第二筆分錄里面。 你才能判斷固定資產(chǎn)清理的余額在借方還是貸方
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