問題已解決
老師,為什么我憑證都是對的,結(jié)轉(zhuǎn)后利潤也是對的,但是出報表和之前的數(shù)據(jù)卻不一樣,我應(yīng)該怎么核對
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速問速答您好,應(yīng)該把科目余額表里科目的期末數(shù)據(jù),與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的科目數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行核對。
另外,是否有報表重分類情況?比如其他應(yīng)收款里有二級明細(xì)是余額貸方,那么財務(wù)系統(tǒng)出報表的時候,會自動調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2020 07/16 15:25
84785008
2020 07/16 15:28
我這報表能保存嗎,到時候怎么改
大海老師
2020 07/16 15:34
財務(wù)軟件生成的報表是可以保存的,可以導(dǎo)出成EXCEL表格
你要先找出具體是哪里的數(shù)據(jù)存在問題(就是核對科目余額表和財務(wù)報表科目的期末數(shù)據(jù)),然后我們再針對差異,看看具體怎么改
84785008
2020 07/16 15:37
我現(xiàn)在想打印出來核對,但是要先保存,我的意思保存了,后期怎么修改,直接刪除,重新出報表嗎
大海老師
2020 07/16 15:47
一般財務(wù)軟件,重新出報表就可以了,不用刪除,生成的新報表會自動覆蓋住以前的數(shù)據(jù)。
84785008
2020 07/16 16:20
老師,我看了未分配利潤都是一樣的,會不會是財務(wù)軟件應(yīng)付應(yīng)收借貸方不一樣,導(dǎo)致的
大海老師
2020 07/16 16:24
未分配利潤是一樣的,有可能是報表對往來賬款進(jìn)行重分類的原因,你看看應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,這兩個科目在科目余額表里和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)一致嗎
84785008
2020 07/16 16:28
是一致的,但是和之前的不一致,還有期初為什么和之前的也不一致,但是我做的期初表是對的,我就納悶了
大海老師
2020 07/16 16:31
可能是報表重分類的關(guān)系,你看看和以前不一致的數(shù)據(jù)是多少,看看差額是不是應(yīng)收賬款的貸方數(shù)據(jù),應(yīng)付賬款的借方數(shù)據(jù),其他應(yīng)收款的貸方數(shù)據(jù)等
84785008
2020 07/16 16:38
好像是這個差額的關(guān)系,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,我所有的分錄都是按照以前做的,怎么會出現(xiàn)應(yīng)收,應(yīng)付這些問題,關(guān)鍵現(xiàn)在雖然最后利潤一樣,資產(chǎn)的合計數(shù),這些都不一樣,不過資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
大海老師
2020 07/16 16:48
對往來賬款重分類導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不一致,是正常的。
報表的重分類需要保持連貫性,就是說你這個月重分類,那么以后月份也要重分類。一般要求嚴(yán)格的,都需要重分類
84785008
2020 07/16 16:50
我也不是重分類,我是換了個財務(wù)軟件,因為我現(xiàn)在錄入的是1至6月份的,那我是不是應(yīng)該做成和以前一樣的數(shù)據(jù)
大海老師
2020 07/16 16:52
是因為你換財務(wù)軟件,財務(wù)軟件里自動設(shè)置了往來賬款重分類,所以才會這樣。
如果你以前的報表沒有重分類的話,那就和以前一樣,你看下報表里的公式能不能變更
84785008
2020 07/16 17:09
意思,要和以前的報表一樣,是吧?這個問題也會導(dǎo)致利潤表不一樣吧
大海老師
2020 07/16 17:11
是的,和以前保持一致。
這個問題只是往來款項的重分類問題,不會導(dǎo)致利潤表不一樣。
84785008
2020 07/16 17:13
哎呀,我利潤表和之前的也不一樣愛哎,也要和科目余額表核對嗎
大海老師
2020 07/16 17:14
是的,那也和科目余額表核對,核對收入類成本費用類科目。
84785008
2020 07/16 17:15
好的,謝謝老師,現(xiàn)在是不是一般都用重分類科目,我如果想用,要下年修改是吧
大海老師
2020 07/16 17:17
是的,按規(guī)定往來賬是要重分類的,如果要用,可以下年修改。
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