問題已解決
老師,問一個(gè)有關(guān)申報(bào)的問題。一般計(jì)稅方法,沒有分包款,那么工程收入額,還要體現(xiàn)在增值稅附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))表嗎?
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速問速答你好 沒有分包款 也就是沒有扣除 所以不需要填寫差額征收的附表三
2020 07/16 09:44
84785028
2020 07/16 09:56
嗯,我也是理解為,不需要填寫附表三。但前任會(huì)計(jì)的申報(bào)表中,只有確認(rèn)當(dāng)期有收入的,就同時(shí)體現(xiàn)在附表三,只是在第四列“當(dāng)期實(shí)際扣除額”那一列沒有填數(shù),可這樣,就有一個(gè)期末應(yīng)扣除而沒有扣的余額。這個(gè)需要做申報(bào)修改嗎?
軼塵老師
2020 07/16 09:57
是的 需要修改申報(bào)表
84785028
2020 07/16 10:07
那麻煩啦,是19年的申報(bào)表呢。還有一件事,19年開出的銷項(xiàng)發(fā)票,稅率是9%,但2020年1月,有一張發(fā)票開出的稅率是3%,沒有見到簡(jiǎn)易計(jì)稅的備案批復(fù)單,這種情況,是不是開錯(cuò)了?是普票
軼塵老師
2020 07/16 10:12
簡(jiǎn)易計(jì)稅如果沒有備案成功 不能開具相應(yīng)的發(fā)票
84785028
2020 07/16 10:17
是的。所以,不管是專票,還是普票,適用于一般計(jì)稅,稅率就是9%,才對(duì)的。這一票,不明白為何如此。老師,由于我之前沒有做過建筑會(huì)計(jì),相關(guān)知識(shí),也是看了會(huì)計(jì)學(xué)堂的課件才略有了解。那像現(xiàn)在,前任的賬目中,有如此多的錯(cuò)誤操作,責(zé)任一定是要她來承擔(dān)的,但交接時(shí),我要如何明確,且有合法的依據(jù),表明交接前的賬務(wù)責(zé)任由上任會(huì)計(jì)承擔(dān)呢?
軼塵老師
2020 07/16 10:33
交接明細(xì)做好 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 處理不了的向老板匯報(bào) 明確責(zé)任
84785028
2020 07/16 10:41
前任會(huì)計(jì)目前還擔(dān)任總公司會(huì)計(jì),只不過,目前這個(gè)分公司由我來接手。昨天交接時(shí),有一張清單,但內(nèi)容只交接了憑證、明細(xì)賬、申報(bào)表等紙質(zhì)類。沒有相關(guān)賬務(wù)余額等賬務(wù)數(shù)據(jù)的交接。我給老板已經(jīng)說了,誰經(jīng)手的賬務(wù),誰來承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。但只是說了而已,是否需要紙質(zhì)類批復(fù)字樣呢?
84785028
2020 07/16 11:15
老師,我剛剛問了前任會(huì)計(jì),為何開具3%的服務(wù)發(fā)票。她說,合同是2016年3月份的,完工也是2016年5月。時(shí)間都發(fā)生在營(yíng)改增之前,那時(shí)的稅率就是3%,因此,現(xiàn)在(2020年1月)是可以開具3%的稅率,且不用備案。我的疑問是,2016年完工的合同,為何16年沒有確認(rèn)收入,交繳納稅款?現(xiàn)在在2020年1月開具,這種操作對(duì)嗎?第二,2016年是營(yíng)改增階段,那么,是可以開具3%的發(fā)票的。
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