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董事會經(jīng)費,如何做會計分錄?

84785011| 提問時間:2020 07/15 14:07
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2020 07/15 14:08
84785011
2020 07/15 14:09
可以做成,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎?
84785011
2020 07/15 14:10
借:其他應(yīng)付款-董事會經(jīng)費
許老師
2020 07/15 14:10
這個的話 你要是先計提 再做 可以的呀
84785011
2020 07/15 14:24
我看一個老會計就是那么寫的,摘要是上交董事會經(jīng)費
84785011
2020 07/15 14:25
其他應(yīng)付款,它不是應(yīng)付,暫收款項嗎?
許老師
2020 07/15 14:25
他這個 沒有計提哈 這個應(yīng)該是 相關(guān)經(jīng)費 沒有發(fā)票 只能先掛賬了。。。
84785011
2020 07/15 14:26
那后續(xù)怎么處理了?
許老師
2020 07/15 14:29
后續(xù) 有發(fā)票 轉(zhuǎn)入費用 沒有發(fā)票 雖然也能轉(zhuǎn)入費用 但這個費用 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦
84785011
2020 07/15 14:31
它這里用其他應(yīng)付款是什么意思?
許老師
2020 07/15 14:33
其實應(yīng)該用其他應(yīng)收款的 表示董事們花了公司錢 沒發(fā)票的 其他應(yīng)付款 這個 有的會計 喜歡這兩個科目 混用的
84785011
2020 07/15 14:41
意思是沒有發(fā)票的,那么以其他應(yīng)收或是其他應(yīng)付做分錄?
許老師
2020 07/15 14:43
嗯嗯 是的 最后 都是轉(zhuǎn)入管理費用的
84785011
2020 07/15 14:46
沒有發(fā)票的費用,都不能給它們分類嗎?哪些部門或是哪些人員的費用沒有發(fā)票可以入賬?多長時間內(nèi)跟他們?nèi)ニ饕l(fā)票?
84785011
2020 07/15 14:48
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,什么情況下可以混著用?
許老師
2020 07/15 14:52
這個呀 發(fā)票要及時索要 沒有的話 只能直接轉(zhuǎn)費用 調(diào)增的 這個 我不習(xí)慣混用的 根據(jù)自己習(xí)慣吧 做成財報 還是要 重復(fù)類的
84785011
2020 07/15 14:55
最后一句是啥?
許老師
2020 07/15 14:56
就是說 應(yīng)該計入借方的其他應(yīng)收款 記成了其他應(yīng)付款 這個 在財報里 還要改成 其他應(yīng)收款的
84785011
2020 07/15 15:05
哦,謝謝老師!
許老師
2020 07/15 15:07
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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