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上個月開具的發(fā)票已經(jīng)交了稅,這個月沖紅重新開具,這月報稅應(yīng)該怎么填才能把上月已經(jīng)交的那部分稅抵消不用重復(fù)交?

84784969| 提問時間:2020 07/15 12:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表上的實際銷售額跟銷項稅額填寫附表一 就抵消了紅字發(fā)票的銷項稅額啊
2020 07/15 12:39
84784969
2020 07/15 12:46
現(xiàn)在報表都是自動取數(shù)的,進去的時候它顯示的就是這個月總開票的銷項稅額,但是沒有減去我沖紅的發(fā)票的稅額,意思是自動顯示的那個銷項稅我自己修改成減去沖紅的稅票的稅額數(shù)就行了對么?
bamboo老師
2020 07/15 12:46
是的 應(yīng)該這樣填寫然后保存申報
84784969
2020 07/15 12:49
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 07/15 12:55
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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