問題已解決

**項目的資金,從安全文明措施費賬戶,支票轉(zhuǎn)賬到公司基本賬戶,然后由公司基本賬戶轉(zhuǎn)到農(nóng)民工資專戶和材料供應商,請問內(nèi)帳應該要怎么做,我的財務報表掛了安全文明措施費賬戶和農(nóng)民工工資賬戶,現(xiàn)在不知道這帳要怎么做平做對

84785005| 提問時間:2020 07/15 10:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
內(nèi)賬,你直接是相互間轉(zhuǎn)換 借,銀行存款~基本戶 貸,銀行存款~專戶~工資等
2020 07/15 12:43
84785005
2020 07/15 12:49
轉(zhuǎn)的材料款呢
陳詩晗老師
2020 07/15 12:59
什再轉(zhuǎn)給材料款的話,你直接就是借應付賬款貸,銀行存款基本戶,
84785005
2020 07/15 12:59
相反轉(zhuǎn)換的時候不能掛:借:銀行存款,貸:其他應付款,那么材料轉(zhuǎn)出的時候其他應付款變成負數(shù)了
陳詩晗老師
2020 07/15 13:00
如果說你是支付這個材料款的話,你肯定是借應付賬款的呀。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:00
你后面是什么意思?后面這個是你收到錢,那么收到錢的話,這要看你收的是什么錢。
84785005
2020 07/15 13:00
也是**項目的費用
陳詩晗老師
2020 07/15 13:02
你這個支付的話就是借應付賬款貸銀行存款。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:02
沖回的話不存在說是你給的分錄,沖回是你收到錢收到的話,有可能是你的收入啊。
84785005
2020 07/15 13:03
之前收材料款是借:銀行存款,貸其他應付款_供應商,支付的時候就是借做相反的分錄沖掉,現(xiàn)在再按照這種方式,行不通
陳詩晗老師
2020 07/15 13:04
收材料款,你為什么會是貸應付賬款呢?
陳詩晗老師
2020 07/15 13:05
**的處理,你收到款,這個就是你的收入的呀。
84785005
2020 07/15 13:06
代轉(zhuǎn)材料款,怎么算收入
84785005
2020 07/15 13:07
之前的你們會計學堂的老師叫我這樣做的分錄,現(xiàn)在如果再做變更,和前面的相沖突了
陳詩晗老師
2020 07/15 13:11
**的賬務處理,相當于是**單位,從這個資質(zhì)方拿地項目資質(zhì)方從甲方這里拿的項目。就相當于各自都是按照收入處理,怎么可能通過其他應付款進行核算。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:11
如果說你是這個資質(zhì)方,首先是你要給這個甲方開票確認為你的收入,那么你這個**人就要從你這里拿錢走,你是讓他給你開發(fā)票,你是作為成本支付進行處理。
84785005
2020 07/15 13:33
這是內(nèi)帳哦
陳詩晗老師
2020 07/15 15:03
如果說是內(nèi)臟的話,你是哪一方?你是資質(zhì)方還是掛**方?
84785005
2020 07/15 15:10
我是**方
陳詩晗老師
2020 07/15 15:15
那如果說你是**方的話,也就是實際這個項目地承建方,那么你當時收到這個材料款收到的是什么錢?就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應付款這一筆。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:15
那如果說你是**方的話,也就是實際這個項目地承建方,那么你當時收到這個材料款收到的是什么錢?就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應付款這一筆。這個材料還是什么勢力本身應該付給你的供應三塊錢嗎?是你本身應該支付給你供應商的錢?
陳詩晗老師
2020 07/15 15:16
那如果說你是**方的話,也就是實際這個項目地承建方,那么你當時收到這個材料款收到的是什么錢?就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應付款這一筆。這個材料還是什么是本身應該付給你的供應商的錢嗎?是你本身應該支付給你供應商的錢?
84785005
2020 07/15 15:25
前面已經(jīng)寫了啊,就第一個問題哪里
陳詩晗老師
2020 07/15 15:42
你只是寫了這個款項的來龍去脈,并沒有說明你這個款項是什么款。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:42
如果說你這個是什么款項不清楚的話,那我也不能告訴你這個到底要怎么處理呀,按照你的第一個問題,你是計入相關的應付賬款處理,但是你后面追問的話,你這個就不屬于應付賬款。
84785005
2020 07/15 15:45
說錯了,我是資方
陳詩晗老師
2020 07/15 15:49
如果說你是指資質(zhì)方的話,你收到這個**人給你的這個材料的款項,你是借銀行存款貸其他應付款。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:50
后面你把這個款項要實際轉(zhuǎn)給這個購買材料這一方的時候,這個時候你是沖你的其他應付款內(nèi)臟里面,這樣子你的其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這個樣子里的其他應付款就沒有余額了。
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