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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司是高新企業(yè),支付并收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,分錄我是這么做的,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?,F(xiàn)在有個問題是這個月收入沒有多少,成本超過了收的一半多,所以我想把成本做到下個月去,現(xiàn)在分錄我應(yīng)該怎么調(diào)整。
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速問速答你好,這個的話你沖減 成本就可以了,原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020 07/14 16:40
84784979
2020 07/14 16:41
老師,不是這個意思,是當(dāng)月做的分錄
樸老師
2020 07/14 16:56
你的意思就是要把你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖紅了對吧
84784979
2020 07/14 16:58
出報表發(fā)現(xiàn)成本太多了,超過收入一半以上了,當(dāng)月負(fù)數(shù)了,所以不想做在這個月里面
84784979
2020 07/14 16:59
一年總成本不多,前幾個月成本又太少了,這個月又太多了
樸老師
2020 07/14 17:09
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)
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