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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來(lái)是嗎?開回來(lái)怎么做賬??暫估和實(shí)際發(fā)票不一致了呢?
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速問(wèn)速答你好,最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時(shí)把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,
2020 07/14 09:59
84785004
2020 07/14 10:01
實(shí)際暫估成本時(shí):借 暫估成本 貸:應(yīng)付賬款對(duì)嗎?
84785004
2020 07/14 10:02
發(fā)票開回來(lái)時(shí),可以是分幾張和不同時(shí)間的沒(méi)有關(guān)系吧??
玲老師
2020 07/14 10:19
您把暫估成本那個(gè)分錄,這樣寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款暫估,然后回來(lái)發(fā)票時(shí),按照發(fā)票的金額,紅沖就可以了,幾張發(fā)票不同的時(shí)間都可以,
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