問(wèn)題已解決

老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來(lái)是嗎?開回來(lái)怎么做賬??暫估和實(shí)際發(fā)票不一致了呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 09:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時(shí)把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,
2020 07/14 09:59
84785004
2020 07/14 10:01
實(shí)際暫估成本時(shí):借 暫估成本 貸:應(yīng)付賬款對(duì)嗎?
84785004
2020 07/14 10:02
發(fā)票開回來(lái)時(shí),可以是分幾張和不同時(shí)間的沒(méi)有關(guān)系吧??
玲老師
2020 07/14 10:19
您把暫估成本那個(gè)分錄,這樣寫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款暫估,然后回來(lái)發(fā)票時(shí),按照發(fā)票的金額,紅沖就可以了,幾張發(fā)票不同的時(shí)間都可以,
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~