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次月作廢發(fā)票處理流程,怎么退稅,怎么作廢發(fā)票?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答專用發(fā)票作廢/沖紅方法
1.增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯(cuò),且未進(jìn)行勾選認(rèn)證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或者管理員權(quán)限登錄開票軟件進(jìn)行作廢。
點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。
2.跨月的發(fā)票開錯(cuò),或當(dāng)月的發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),需要開具紅字信息表后,再開具紅字負(fù)數(shù)票
發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表
(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下:
提示:如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱,需要先添加商品編碼再填開信息表
1.點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:
(1)銷方申請(qǐng):在發(fā)票已經(jīng)開具,且夸月或進(jìn)行過非征期抄報(bào)后,尚未進(jìn)行勾選認(rèn)證,可以選擇銷方申請(qǐng),需要輸入藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼
(2)購方申請(qǐng)有兩種情況
發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。
成品油企業(yè)按照實(shí)際情況選擇。
進(jìn)入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息,
注意:
帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示
專票開具紅字信息表時(shí)支持部分金額沖紅
(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳按鈕,上傳成功瞬間會(huì)生成信息表編號(hào),同時(shí)可以下載紅字信息表。
3.進(jìn)入專用發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊“紅字”,選擇“下載或?qū)爰t字發(fā)票信息表”,核實(shí)信息無誤后方可打印。
不要選擇直接開具!
普用發(fā)票作廢/沖紅方法
1.當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票,且未進(jìn)行非征期抄報(bào),可以對(duì)其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢
2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,需進(jìn)行普票沖紅。
點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票不建議部分沖紅。
機(jī)動(dòng)車發(fā)票開錯(cuò)的處理方法和普票一致!
電子發(fā)票作廢方法
增值稅電子普通發(fā)票開錯(cuò)處理方法:
由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點(diǎn),因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說,電子發(fā)票開錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。
方法與普票跨月沖紅的方法一致。
2020 07/14 09:41
maize老師
2020 07/14 09:41
退稅是需要去稅局申請(qǐng),你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),那帶上申報(bào)表公章去稅局,之后填寫退抵稅申請(qǐng)表,審核通過就可以退稅了
84784996
2020 07/14 09:47
那申報(bào)月應(yīng)補(bǔ)退稅額是正數(shù)的話,還用去稅局填寫申請(qǐng)表么?
maize老師
2020 07/14 09:58
不需要,直接自己申報(bào)填寫提交就可以, 那這樣是沒有退稅了
84784996
2020 07/14 10:00
還有一個(gè)問題,就是上個(gè)月開具發(fā)票計(jì)入收入,這個(gè)月開具紅字發(fā)票對(duì)沖,是不是直接計(jì)入負(fù)收入,不用調(diào)上個(gè)月的賬了?
maize老師
2020 07/14 10:14
是的是的是的是的 不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝
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