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本月發(fā)上個(gè)月的工資,員工上個(gè)月中旬離職,這個(gè)月要支付他上個(gè)月工資,這個(gè)月要不要申報(bào)他的個(gè)稅

84785039| 提問時(shí)間:2020 07/14 09:28
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)月需要申報(bào)他的個(gè)稅。因?yàn)樯蟼€(gè)月離職,本月發(fā)放工資,下月報(bào)本月發(fā)放工資時(shí),這個(gè)人有工資,就是需要申報(bào)個(gè)稅
2020 07/14 09:28
84785039
2020 07/14 11:05
老師,公賬支付貨款,分幾次支付的,次月才收到發(fā)票,當(dāng)月和次月要怎么做賬?
江老師
2020 07/14 12:31
一、付貨款時(shí)的分錄是: 借:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款) 貸:銀行存款 二、取得發(fā)票時(shí) 借:原材料(或庫(kù)存商品) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款)
84785039
2020 07/14 19:39
我上個(gè)月沒有扣員工社保,上個(gè)月的憑證這樣做賬可以嗎
84785039
2020 07/14 19:40
603.66是沒有扣的,要怎么做沒扣社保
江老師
2020 07/15 09:15
也是這栗的做分錄,最后沒有扣,形厲其他應(yīng)收款的借方余額,扣款后平賬
84785039
2020 07/15 09:24
沒扣社保的當(dāng)月做賬:借:管理費(fèi)用--公司部分/其他應(yīng)收--個(gè)人社保 貸:銀行,下月扣回做:借:應(yīng)付職工薪酬--工資,貸:其他應(yīng)收-代扣社保(扣回少扣的603.66)這樣做可以嗎?
江老師
2020 07/15 09:27
是的,就是這樣的做分錄
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