問題已解決

老師,去年公司轉(zhuǎn)了一筆四萬塊給員工,備注的往來款,實(shí)際是工資及獎(jiǎng)金,做帳是按的往來做的,也沒申報(bào)工資獎(jiǎng)金,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),該怎么處理?

84784947| 提問時(shí)間:2020 07/14 09:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是19年的話 那你就要做工資補(bǔ)計(jì)提 和發(fā)放沖其他應(yīng)收款的 走以前年度損益調(diào)整科目做賬的
2020 07/14 09:22
84784947
2020 07/14 09:25
當(dāng)時(shí)做的借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,現(xiàn)在分錄怎么做?
84784947
2020 07/14 09:25
還有就是這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)上去可以?
meizi老師
2020 07/14 09:27
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
84784947
2020 07/14 09:29
那申報(bào)這個(gè)月申報(bào)可以?
meizi老師
2020 07/14 09:33
你好 你們是好久發(fā)放的 因?yàn)橹安恢朗枪べY 你可以現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 但是應(yīng)該所屬期是19年的哦 你這樣會(huì)產(chǎn)生滯納金的
84784947
2020 07/14 09:34
沒有具體哪個(gè)月,就是19年3月轉(zhuǎn)的一筆款
84784947
2020 07/14 09:34
提前預(yù)支的工資
84784947
2020 07/14 09:34
還能做什么費(fèi)用?
meizi老師
2020 07/14 09:39
你好 那你現(xiàn)在就做工資 然后去申報(bào)個(gè)稅
84784947
2020 07/14 09:40
能分開做幾個(gè)月?一次性申報(bào)個(gè)稅會(huì)很高?
meizi老師
2020 07/14 09:45
你好 不能直接分開的 你已經(jīng)發(fā)放了 次月就要報(bào)個(gè)稅的
84784947
2020 07/14 09:45
那除了工資還能做別的費(fèi)用?
meizi老師
2020 07/14 09:49
你好 那你們就掛往來賬 讓員工還回來 。 你年終獎(jiǎng)可以
84784947
2020 07/14 09:51
讓員工還回來那不會(huì)還的,做獎(jiǎng)金發(fā)要交幾千塊錢的稅吧
meizi老師
2020 07/14 09:57
你好 嗯是的 意思現(xiàn)在你們就是要補(bǔ)稅 的 要補(bǔ)報(bào)個(gè)稅的
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