問(wèn)題已解決

這個(gè)月申報(bào)印花稅,款已經(jīng)扣過(guò)了,發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/13 19:49
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上?;蛘呤巧暾?qǐng)修改申報(bào)表補(bǔ)交差額。
2020 07/13 19:49
84784994
2020 07/13 19:55
老師,我們是小規(guī)模季報(bào)的印花稅,是一樣操作嗎?
耿老師
2020 07/13 19:59
你好!可以下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)差額。
84784994
2020 07/13 20:02
老師,小規(guī)模不是季報(bào)嗎?應(yīng)該不是到第三季度補(bǔ)嗎?
耿老師
2020 07/13 20:08
你好,你的申報(bào)的話看看可以選擇次,季度,月份。印花稅不一定是季度申報(bào)的,可以自行選擇。
84784994
2020 07/13 20:10
哦哦,好的。謝謝老師
耿老師
2020 07/13 20:10
不客氣,歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng),謝謝!
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