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交了去年的物業(yè)費(fèi) 開(kāi)了專票 怎么做賬

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/13 17:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
好,去年是怎樣做帳的?,
2020 07/13 17:14
84784975
2020 07/13 17:17
沒(méi)做 老板自己私人轉(zhuǎn)的
玲老師
2020 07/13 17:21
您好,如果金額小,直接記在當(dāng)年借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)貸,其他應(yīng)付款老板
84784975
2020 07/13 17:23
這次是直接交給物業(yè)公司的 開(kāi)了專票怎么做?
玲老師
2020 07/13 17:28
您好,借管理費(fèi)用,物業(yè)費(fèi)貸銀行存款,
84784975
2020 07/13 21:56
可抵扣部分呢
玲老師
2020 07/13 21:57
如果企業(yè)是一般納稅人,收到專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,
84784975
2020 07/13 23:24
這個(gè)月不抵扣呢 要怎么做
玲老師
2020 07/14 07:44
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,
84784975
2020 07/14 09:48
如果做待抵扣的話 這個(gè)月要把他認(rèn)證掉嗎 還是先做待抵扣 等到要抵扣的月份再認(rèn)證抵扣?
玲老師
2020 07/14 09:50
好,認(rèn)證時(shí)先勾選發(fā)票,然后賬上做分錄,借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84784975
2020 07/14 10:34
這個(gè)月就認(rèn)證嗎? 然后這個(gè)月做待抵扣?
玲老師
2020 07/14 10:38
沒(méi)有認(rèn)證的那個(gè)月做待認(rèn)證,這個(gè)月認(rèn)證了進(jìn)進(jìn)項(xiàng),
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