問(wèn)題已解決

老師,我們是勞務(wù)派遣公司,本月收到款項(xiàng),并代發(fā)工資,繳納社保,但是未開(kāi)具發(fā)票,次月才能開(kāi)具發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/10 08:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,可以先做無(wú)票收入,然后次月開(kāi)票的時(shí)候把無(wú)票收入沖了,按照開(kāi)票的來(lái)做
2020 07/10 09:11
84784976
2020 07/10 09:15
我可以先做往來(lái)嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 次月開(kāi)票沖其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款科目,再做收入?
樸老師
2020 07/10 09:21
可以的,先做往來(lái)也行的
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