問(wèn)題已解決

我們是勞務(wù)派遣公司,本月收到款項(xiàng),并代發(fā)工資,繳納社保,但是未開(kāi)具發(fā)票,月才能開(kāi)具發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/30 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
2019 12/30 17:19
84785013
2019 12/30 17:25
怎么確認(rèn)收入?
84785013
2019 12/30 17:26
老師,12月無(wú)收入 那就是虧損 那1月確認(rèn)收入 1月費(fèi)用小 豈不是會(huì)形成1季度的所得稅
郭老師
2019 12/30 17:26
你是次月開(kāi)的發(fā)票是嗎,借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84785013
2019 12/30 17:29
12月收款并以工資 社保發(fā)放 1月開(kāi)票 賬務(wù)處理
郭老師
2019 12/30 17:35
12月份借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資社保貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬-工資貸,銀行存款,其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款貸銀行存款。 一月份兒開(kāi)了發(fā)票,紅沖無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785013
2019 12/31 09:15
老師你的意思是12月確認(rèn)無(wú)票收入?那我的增值稅沒(méi)開(kāi)票,怎么確認(rèn)呢
郭老師
2019 12/31 09:20
你好,是的 無(wú)票收入的 我給你了兩種方法 你一個(gè)是勞務(wù)成本第一個(gè)回復(fù) 還有一個(gè)確認(rèn)無(wú)票收入,自己選擇
84785013
2019 12/31 09:48
那無(wú)票收入,那我是開(kāi)票那一個(gè)月才報(bào)增值稅嗎
郭老師
2019 12/31 09:50
做了無(wú)票收入,無(wú)票收入的次月,就要申報(bào)交增值稅。
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