問題已解決
月末對于當(dāng)月多交的增值稅,應(yīng)借記\"應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅\"科目,貸記\"應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)\"科目。。這個“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目到最后怎么抵消?
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速問速答你好,當(dāng)月預(yù)交
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增已交稅金
貸,銀行存款
月末
借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增已交稅金
借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 07/09 11:06
84784982
2020 07/09 12:00
好的 ,那還是在當(dāng)月預(yù)交的前提下,借:應(yīng)交-已交稅金 貸:銀存。
假設(shè)月末預(yù)交加上進(jìn)項(xiàng)還是小于銷項(xiàng)時,分錄是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng),已交,轉(zhuǎn)未交。借:轉(zhuǎn)未交 貸:未交。 是這樣嗎?
立紅老師
2020 07/09 12:05
你好,是的,是這樣的,
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