問題已解決

月末對于當(dāng)月多交的增值稅,應(yīng)借記\"應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅\"科目,貸記\"應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)\"科目。。這個“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目到最后怎么抵消?

84784982| 提問時間:2020 07/09 11:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)月預(yù)交 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增已交稅金 貸,銀行存款 月末 借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增已交稅金 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 07/09 11:06
84784982
2020 07/09 12:00
好的 ,那還是在當(dāng)月預(yù)交的前提下,借:應(yīng)交-已交稅金 貸:銀存。 假設(shè)月末預(yù)交加上進(jìn)項(xiàng)還是小于銷項(xiàng)時,分錄是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng),已交,轉(zhuǎn)未交。借:轉(zhuǎn)未交 貸:未交。 是這樣嗎?
立紅老師
2020 07/09 12:05
你好,是的,是這樣的,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~