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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,比如我們公司老板5月份提取備用金2萬(wàn),6月份提了6萬(wàn),一共是8萬(wàn)的備用金,老板一共拿回了3.7w的發(fā)票回來(lái)報(bào)銷(xiāo),其中有一部分是7月份開(kāi)的,可是我現(xiàn)在要做的是6月份的賬,那這7月份的部分能抵扣5,6月份的備用金嗎?謝謝!??!
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速問(wèn)速答不能,同學(xué)。6月份賬目不能用7月的發(fā)票
2020 07/08 15:56
84785033
2020 07/08 16:03
那他5月份不是也提了2萬(wàn)的備用金嗎?現(xiàn)在我在做6月的賬,除了7月份的發(fā)票其他的能抵扣5月的備用金嗎?
文靜老師
2020 07/08 16:06
5月份的備用金,6月份報(bào)賬做賬可以在6月抵。同學(xué)。把握一個(gè)原則,本月可以做本月及以前的發(fā)票,不能做后面月份的發(fā)票
84785033
2020 07/08 16:08
好的,老師。那這樣的話(huà),他是不是得退回多余的備用金?還有一個(gè)問(wèn)題老師,報(bào)銷(xiāo)外地的汽油費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用-汽油費(fèi)?
文靜老師
2020 07/08 16:12
是否退回要看你們還備用金的時(shí)間要求,有的企業(yè)是年底歸還,有的是按月歸還,還有的要求季度平賬。
文靜老師
2020 07/08 16:13
外地汽油費(fèi)是什么情況發(fā)生的?是公車(chē)還是私車(chē)呢
84785033
2020 07/08 16:14
好的老師。老師您還有一個(gè)問(wèn)題沒(méi)有解答呢??!付費(fèi)咨詢(xún)有時(shí)間限制和追問(wèn)次數(shù)限制的嗎?
文靜老師
2020 07/08 16:15
你不能問(wèn)了嗎?應(yīng)該可以繼續(xù)追問(wèn)。
84785033
2020 07/08 16:17
我昨天問(wèn)的時(shí)候是有追問(wèn)次數(shù)的,但是我今天是付了錢(qián)的。所以想問(wèn)一下有沒(méi)有追問(wèn)次數(shù),不然我就要珍惜好每一次回復(fù)了。老師,汽油費(fèi)的問(wèn)題麻煩解答一下哦!很急
文靜老師
2020 07/08 16:19
外地汽油費(fèi)是什么情況發(fā)生的?是公車(chē)還是私車(chē)呢
84785033
2020 07/08 16:20
就是員工去出差,開(kāi)的是他自己的車(chē),加油費(fèi)回來(lái)報(bào)銷(xiāo),看這個(gè)汽油費(fèi)是怎么做賬
文靜老師
2020 07/08 16:22
是私人車(chē)輛保險(xiǎn)油費(fèi),走管理費(fèi)用-差旅費(fèi)更合適
84785033
2020 07/08 16:27
他現(xiàn)在已經(jīng)提醒我追問(wèn)4次之后結(jié)束問(wèn)題了。老師,我能問(wèn)一下整個(gè)做賬的流程嗎?比如月初開(kāi)始做上個(gè)月的,先從銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票-銀行流水啥的。正確正規(guī)的應(yīng)該是什么
文靜老師
2020 07/08 16:34
正規(guī)做法是1.收集發(fā)票,當(dāng)月及時(shí)處理當(dāng)月,如果有上月業(yè)務(wù)本月才到發(fā)票,可以在本月合并處理。2.根據(jù)發(fā)票做當(dāng)月成本費(fèi)用資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅,銀行流水和應(yīng)付款等。3.開(kāi)發(fā)票,做當(dāng)月收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅,銀行流水和應(yīng)收款等。當(dāng)然還有其他業(yè)務(wù)也需要入賬。4.全部業(yè)務(wù)記賬憑證做完后,審核,記賬。5.查看會(huì)計(jì)賬簿,試算平衡,結(jié)賬。6.出報(bào)表
84785033
2020 07/08 16:42
老師,學(xué)生認(rèn)為您沒(méi)有回答到我的需求點(diǎn)上。您的意思是先做進(jìn)項(xiàng)成本報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用類(lèi)發(fā)票,再做銷(xiāo)項(xiàng)收入類(lèi)發(fā)票。我現(xiàn)在就搞的很亂,東做一點(diǎn)西做一點(diǎn),沒(méi)有按順序歸類(lèi)做
文靜老師
2020 07/08 16:46
不是。我的意思是根據(jù)票據(jù)做賬1.收集發(fā)票,當(dāng)月及時(shí)處理當(dāng)月,如果有上月業(yè)務(wù)本月才到發(fā)票,可以在本月合并處理。2.根據(jù)發(fā)票做當(dāng)月成本費(fèi)用資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅,銀行流水和應(yīng)付款等。3.開(kāi)發(fā)票,做當(dāng)月收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅,銀行流水和應(yīng)收款等。當(dāng)然還有其他業(yè)務(wù)也需要入賬。這1.2.3沒(méi)有順序。
文靜老師
2020 07/08 16:47
你現(xiàn)在是要整理票據(jù),把同類(lèi)業(yè)務(wù)匯總到一起。誰(shuí)先做誰(shuí)后做都可以,只要是在這一個(gè)賬期完成
84785033
2020 07/08 16:59
好的老師。我6月份開(kāi)了張發(fā)票,做的是借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng))。7月做了這張發(fā)票的紅沖,那應(yīng)該怎么做這筆紅沖的分錄呢?
文靜老師
2020 07/08 17:09
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),金額用紅字
84785033
2020 07/08 17:13
好的老師,比如我們老板5、6月份一共提了8萬(wàn)的備用金,拿了16000的發(fā)票給我報(bào)銷(xiāo),還剩64000。報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票做正常的報(bào)銷(xiāo)分錄嗎?剩下的64000如果打回公司的話(huà),又該怎么做分錄呢老師
文靜老師
2020 07/08 18:09
是的,16000報(bào)銷(xiāo),64000,借銀行存款64000貸其他應(yīng)收款64000
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