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老師 ,我公司老板6月取走1萬元備用金?,F(xiàn)在就給回來3000的票。還給了一些4月份的發(fā)票5000元。我這怎么沖賬啊?

84785015| 提問時(shí)間:2022 08/30 13:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款? ?庫存現(xiàn)金
2022 08/30 13:34
84785015
2022 08/30 13:40
老師,我想把他給的4月份的票,也能沖了他6月的其它應(yīng)收款 應(yīng)該怎么處理?
東老師
2022 08/30 13:41
把4月份的發(fā)票做到6月份就行了
84785015
2022 08/30 14:01
老師,老板是6月份從公司拿的備用金。
東老師
2022 08/30 14:01
對(duì)啊,拿來的四月份的發(fā)票做賬就行
84785015
2022 08/30 15:05
是不是得用6月份以后的票,來沖其它應(yīng)收款啊?
東老師
2022 08/30 15:05
哦,也可以,拿到六月份以后的報(bào)銷
84785015
2022 08/30 16:46
老師,我明白可以在后期報(bào)銷。我問的意思是,如果是老總是6月才借的款,回來報(bào)銷用4月份的發(fā)票,我要把這4月份的票沖減老總的其他應(yīng)收款,是不是不合適?
東老師
2022 08/30 16:47
是的,這個(gè)不太合適? 你可以把四月份的發(fā)票做到四月 然后老板6月份拿錢的時(shí)候可以沖銷4月份的代墊款
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