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生產(chǎn)企業(yè),從領(lǐng)料到銷售會計分錄

84785004| 提問時間:2020 07/08 15:31
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
一般制造業(yè)成本核算流程和分錄: 1、采購 借:原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計提工資 借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計提折舊 借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業(yè)費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 制造費用分?jǐn)偪砂床牧舷幕蛉斯こ杀净驅(qū)嵶龉r或機器工時 某產(chǎn)品制造費用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M用 = 該產(chǎn)品制造費用分配率 × 本期制造費用總額 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷售 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算) 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育費附加 繳納時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費—應(yīng)交地方教育費附加 貸:銀行存款 10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用 借:本年利潤 貸:管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 完成上述會計處理,基本就可以根據(jù)賬戶余額做報表了
2020 07/08 15:32
84785004
2020 07/08 15:43
我這個分錄錯在哪里了?
84785004
2020 07/08 15:44
這個看看
龍楓老師
2020 07/08 15:45
為啥有個庫存現(xiàn)金呢啊
84785004
2020 07/08 15:47
因為借貸不平衡,差額11357.11元,我先讓平衡先。為什么庫存商品和生產(chǎn)成本金額不一樣
84785004
2020 07/08 15:48
庫存商品我是按銷售發(fā)票上面做的,不含稅有那么多金額,可是生產(chǎn)成本這邊少了,到底怎么回事
龍楓老師
2020 07/08 15:48
您這個需要實地盤點致看會計分錄看不出來,先看看結(jié)轉(zhuǎn)的成本對嗎,再實地查看商品
84785004
2020 07/08 15:48
是不是我會計分錄錯了,
84785004
2020 07/08 15:50
我是這樣做的,借,生產(chǎn)成本 貸,原材料, 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費用房租水電, 借,庫存商品,貸生產(chǎn)成本
龍楓老師
2020 07/08 15:53
您這個結(jié)轉(zhuǎn)正確,可能是庫存商品入庫多了重新盤點吧
84785004
2020 07/08 15:58
可是我們銷項發(fā)票有這么多金額,
龍楓老師
2020 07/08 16:27
已經(jīng)銷售出去啦嗎?
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