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老師,您好,我想問下之前多繳納的社保費(fèi)用,然后退回了,怎么做分錄呢

84784978| 提問時(shí)間:2020 07/08 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀存貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020 07/08 10:09
84784978
2020 07/08 10:12
要做兩筆嗎?
84784978
2020 07/08 10:15
我這樣做是否正確
郭老師
2020 07/08 10:19
你好 你退回多少錢來的
84784978
2020 07/08 14:07
退回3927.96元到公賬
84784978
2020 07/08 14:11
還有老師,用公賬支付給員工的勞務(wù)報(bào)酬要怎么做賬呢
郭老師
2020 07/08 14:34
借銀行3927.96貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用-3927.96 借xx費(fèi)用成本相關(guān)科目貸銀行
84784978
2020 07/08 14:38
所以要做兩筆是嗎?那我前面發(fā)給您的截圖是否可以呢
郭老師
2020 07/08 14:49
是的 你做的營業(yè)外收入沒看到
84784978
2020 07/08 14:51
營業(yè)外收入是另外的,是收到了失業(yè)保險(xiǎn),這個(gè)算是政府補(bǔ)貼吧
郭老師
2020 07/08 15:36
可以的 屬于補(bǔ)助 不需要交稅
84784978
2020 07/08 21:50
那老師用公賬支付的員工勞務(wù)報(bào)酬怎么做賬呢
郭老師
2020 07/08 21:56
借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀存
84784978
2020 07/08 21:58
老師,我們是幫別人印花加工的,這種在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2020 07/08 22:10
委托加工物資的嗎你好 是
84784978
2020 07/08 22:11
是的,是委托加工物資
郭老師
2020 07/08 22:19
委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資: 借:委托加工物資 貸:原材料 對(duì)于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時(shí),委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 運(yùn)回加工物資過程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運(yùn)抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料 貸:委托加工物資
84784978
2020 07/08 22:22
那如果不是委托加工的呢
84784978
2020 07/08 22:22
就是我們公司自己加工之后在銷售出去的
郭老師
2020 07/08 22:26
借生產(chǎn)成本貸原材料 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,銀存,累計(jì)折舊 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
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