問題已解決
老師,2015年的進項發(fā)票,因為給對方稅局認(rèn)定是虛開發(fā)票,所以我這邊進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,這邊進項要補繳稅并且交滯納金,進項票內(nèi)容是商品,之前已經(jīng)銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。這分錄怎么做呀?
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速問速答你好,借庫存商品
貸進項稅額轉(zhuǎn)出
j同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
金額不大做當(dāng)期,金額大做以前年度損益調(diào)整
2020 07/06 16:57
84784971
2020 07/06 16:59
稅局這邊不要求調(diào)整所得稅的,要怎么做呢?
佟老師
2020 07/06 17:07
那就是我上邊寫的分錄
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