問題已解決

老師,2015年的進項發(fā)票,因為給對方稅局認(rèn)定是虛開發(fā)票,所以我這邊進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,這邊進項要補繳稅并且交滯納金,進項票內(nèi)容是商品,之前已經(jīng)銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。這分錄怎么做呀?

84784971| 提問時間:2020 07/06 16:55
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 j同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 金額不大做當(dāng)期,金額大做以前年度損益調(diào)整
2020 07/06 16:57
84784971
2020 07/06 16:59
稅局這邊不要求調(diào)整所得稅的,要怎么做呢?
佟老師
2020 07/06 17:07
那就是我上邊寫的分錄
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