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老師 我們公司平時計提物業(yè)費 是借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 付款的時候沖預(yù)付賬款 可是當(dāng)我本月付物業(yè)費沒收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬

84784967| 提問時間:2020 07/06 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那你就按實際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費即可 借管理費用-物業(yè)費 貸預(yù)付賬款 這樣來做 收到發(fā)票無差異 把發(fā)票附平后面去
2020 07/06 14:20
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