問題已解決

個(gè)體季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅率是1%普票,填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額的時(shí)候,免稅額出現(xiàn)的是3%的金額,這個(gè)怎么改呀

84784955| 提問時(shí)間:2020 07/04 10:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)不需要改的,是不一樣的
2020 07/04 10:09
84784955
2020 07/04 10:10
就不用管么,那交稅不就按3交了么
立紅老師
2020 07/04 10:18
你好,您季度超過30萬了么,或者是有開專票么
立紅老師
2020 07/04 10:19
如果沒有超過30萬,填小微企業(yè)免稅銷售額,如果超過30萬,減的2%需要填減免稅申報(bào)表
84784955
2020 07/04 10:19
都沒超過,就想問一下,帶出來的金額和我要填報(bào)的金額不一致,報(bào)表如何填報(bào)
立紅老師
2020 07/04 10:22
你好,如果都沒有超過,就填小微企業(yè)免稅銷售額就可以,申報(bào)是3%,不用管的
84784955
2020 07/04 10:23
好的,謝謝
立紅老師
2020 07/04 10:25
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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