問題已解決

建筑企業(yè)上月暫估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,借工程施工-合同成本-材料費(fèi),貸預(yù)付賬款-暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-合同成本-材料料,那這個(gè)月要紅沖上個(gè)月的以上兩筆嗎,還是說只需要沖暫估的那筆就可以了

84784950| 提問時(shí)間:2020 07/03 13:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
84784950
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
上月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)的不需要紅沖了嗎
2020 07/03 13:41
84784950
2020 07/03 13:48
所以我也不確定了,有些說要紅沖,有些說不要沖,感覺也一樣,上面兩筆逗紅沖的話,暫估的成本就成0了,主營業(yè)務(wù)成本成負(fù)數(shù)了,只紅沖暫估一筆的話,暫估成本就是負(fù)數(shù),最后月底結(jié)轉(zhuǎn)一樣是負(fù)數(shù)
84784950
2020 07/03 14:16
我是上個(gè)月暫估 ,這個(gè)月月初全部紅沖回來,再按正常發(fā)票入賬
84784950
2020 07/03 14:28
所以我問我次月紅沖的時(shí)候要把暫估部分結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)的紅沖嗎
小林老師
2020 07/03 13:40
您好,沖回的暫估分錄,無暫估分錄不沖回
小林老師
2020 07/03 13:43
您好,暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要沖回,按正確的金額重新確認(rèn)成本。
小林老師
2020 07/03 14:13
您好,可能沒說清楚,您收到發(fā)票分錄,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)
小林老師
2020 07/03 14:13
您好,借以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)(紅字)貸原材料(紅字)
小林老師
2020 07/03 14:14
您好,借原材料(發(fā)票)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款。
小林老師
2020 07/03 14:14
您好,借以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸原材料。
小林老師
2020 07/03 14:25
您好,是的,您的處理非常正確。不存在成本金額不一致或負(fù)數(shù)情況。
小林老師
2020 07/03 14:31
您好,是需要沖回的,上面的四個(gè)分錄已經(jīng)把您需要的過程寫清楚了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~