問題已解決
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),可以加計抵扣,以前我們進(jìn)賬抵扣了,沒加計抵扣,這個月可以沒加計抵扣的一起與六月份的抵扣不呀
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速問速答這個是可以的,要是之前年度是需要更正申報,今年的這個你申報不了,那看需要更正之前不,還是直接大廳申報填寫抵減表,我看之前那個學(xué)員是更正申報的,那抵減表報錯超過附表2
2020 07/03 13:01
84785014
2020 07/03 13:06
去年就算了,就把四月份進(jìn)項(xiàng)抵扣那部分沒加計抵扣抵扣,這個應(yīng)該也需要更正四月份報表呀
maize老師
2020 07/03 13:13
你看你附表加計抵減本期發(fā)生額可以填寫嗎,有的是限制了,不能大于進(jìn)項(xiàng)稅額合計的10%/15%
84785014
2020 07/03 13:16
老師,你哪里有沒有增值稅申報表呀,可以發(fā)一份給我看不呀,因?yàn)槲覀兪怯袑iT會計做賬,一會他來,我好給他講,不是的話,我也不知道怎樣給他講
84785014
2020 07/03 13:16
謝謝老師
maize老師
2020 07/03 13:27
你郵箱多少,我發(fā)給你,你郵箱
84785014
2020 07/03 13:32
877143943@qq.com,謝謝老師
maize老師
2020 07/03 13:39
已經(jīng)發(fā)了,你去看看,
84785014
2020 07/03 13:40
好的,謝謝老師
maize老師
2020 07/03 13:48
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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