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物業(yè)公司開給業(yè)主的物業(yè)管理費(fèi)普票,怎么記賬,怎么寫分錄

84785022| 提問時間:2020 07/01 09:44
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 當(dāng)然 如果是預(yù)付一年的話 先記入預(yù)付賬款 按月攤銷到管理費(fèi)用
2020 07/01 09:45
84785022
2020 07/01 09:49
就是貸方是記預(yù)收賬款
許老師
2020 07/01 09:51
這個的話 你們是物業(yè)公司還是業(yè)主?物業(yè)公司做賬的話 是記入貸方預(yù)收賬款的
84785022
2020 07/01 09:52
物業(yè)公司
許老師
2020 07/01 09:53
哦哦 那就是貸方是預(yù)收賬款的
84785022
2020 07/01 09:54
普票上的稅額:是銷項(xiàng)稅額?
許老師
2020 07/01 09:55
嗯嗯 是的哦 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785022
2020 07/01 10:00
是后開票的,之前已入賬,那我借方是不是記營業(yè)成本物業(yè)管理費(fèi)
84785022
2020 07/01 10:02
借方記營業(yè)收入
84785022
2020 07/01 10:03
物業(yè)管理費(fèi)
許老師
2020 07/01 10:03
后開票的? 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785022
2020 07/01 10:07
對的,后面補(bǔ)開的發(fā)票
84785022
2020 07/01 10:08
完整的能幫我寫下分錄?
84785022
2020 07/01 10:08
物業(yè)費(fèi)1401.94稅額14.02
許老師
2020 07/01 10:30
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 每月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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