問(wèn)題已解決

購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么做分錄,發(fā)票后來(lái)來(lái)了怎么做分錄 銷(xiāo)售材料,發(fā)票沒(méi)開(kāi)怎么做分錄,發(fā)票后來(lái)來(lái)了又怎么做分錄

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/30 16:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
貨到票未到,暫估入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄,然后按發(fā)票金額借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 銷(xiāo)售材料沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,實(shí)際已經(jīng)完成銷(xiāo)售的按無(wú)票收入做賬,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 后面補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,先把前面無(wú)票收入的分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020 06/30 16:36
84785035
2020 06/30 16:39
那購(gòu)進(jìn)材料,已付款,票沒(méi)來(lái)怎么做,票來(lái)了又怎么做 銷(xiāo)售材料對(duì)方已付款怎么做,后來(lái)才開(kāi)票給對(duì)方又怎么做
玲老師
2020 06/30 16:52
那購(gòu)進(jìn)材料,已付款,票沒(méi)來(lái)怎么做,票來(lái)了又怎么做 借原材料貸,應(yīng)付賬款暫估借應(yīng)付賬款貸銀行存款,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票, 回來(lái)發(fā)票一樣的操作,把前面賬估的分錄紅沖,按照發(fā)票金額入賬就可以
玲老師
2020 06/30 16:52
做材料的也一樣,就多一筆收到錢(qián)的分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款,其他賬務(wù)處理一模一樣
84785035
2020 07/01 11:12
請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)售材料時(shí),做完收入,那庫(kù)存商品也減少了,怎么不做
玲老師
2020 07/01 11:19
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785035
2020 07/01 11:23
那一個(gè)月購(gòu)進(jìn)材料的成本,和銷(xiāo)售出去成本一起算嗎,還是分開(kāi)
玲老師
2020 07/01 11:26
你銷(xiāo)售的成本就是按照你實(shí)際庫(kù)存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)的
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