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給其他公司多付款了,發(fā)票少開了,現(xiàn)在也不能補(bǔ)開發(fā)票了,怎么賬務(wù)處理?

84784984| 提問時(shí)間:2020 06/30 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,可以正常做帳,匯算清繳調(diào)增就行。
2020 06/30 11:31
84784984
2020 06/30 11:35
我的意思是應(yīng)付賬款怎么做平?
郭老師
2020 06/30 11:42
之前借應(yīng)付貸銀存 現(xiàn)在借庫存商品貸應(yīng)付賬款,這么做就可以
84784984
2020 06/30 11:44
這樣應(yīng)付賬款還是有余額呀
郭老師
2020 06/30 11:45
你好,沒有給你開發(fā)票,你也做庫存商品,不會有余額的,你付出了100庫存商品是100。
84784984
2020 06/30 11:48
能不能用現(xiàn)金沖。借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款
郭老師
2020 06/30 11:51
給其他公司多付了款,這個(gè)應(yīng)該是你們多付出去的吧。
84784984
2020 06/30 12:00
嗯,這已經(jīng)是一兩年前的,最近才查出來的
郭老師
2020 06/30 12:01
那你這樣做的話,你現(xiàn)金和賬上不一致了。
84784984
2020 06/30 12:02
現(xiàn)金一直都不一致
郭老師
2020 06/30 12:11
那你可以這么做的。
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