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(一)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年12月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅發(fā)票,取得不含稅銷售額60萬元; 2.銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額25萬元; 3.購進(jìn)貨物取得增值稅發(fā)票,支付的貨款40萬元,貨物驗收入庫; 計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785004| 提問時間:2020 06/29 10:05
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 銷項稅額(60*13%加上25/(1加上13%)*13%)一進(jìn)項稅額40*13%
2020 06/29 10:07
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