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問題已解決
當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證1張發(fā)票,金額100萬,稅額13萬,征收率是13%,退稅率是9%,附表二我這樣填寫對嗎
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速問速答你好,你是生產(chǎn)出口的嗎?
2020 06/28 14:02
84784989
2020 06/28 14:02
是的老師
郭老師
2020 06/28 14:05
你的圖片再發(fā)一次
你是不是撤回了
84784989
2020 06/28 14:07
我的附表一這樣填寫是對的嗎,當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證1張發(fā)票,金額100萬,稅額13萬,征收率是13%,退稅率是9%,附表二我這樣填寫對嗎。3.生產(chǎn)型出口企業(yè)需要填寫減免稅申報(bào)表嗎,貿(mào)易型出口企業(yè)是需要申報(bào)的,生產(chǎn)型是不是不用申報(bào)
郭老師
2020 06/28 14:09
你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是100*13%-100*9%
附表二35欄和1.2欄的應(yīng)該是一樣的
2都要填寫的
84784989
2020 06/28 14:15
是100不是70嗎,外銷收入是70
84784989
2020 06/28 14:17
老師你看一下
郭老師
2020 06/28 14:20
你這個(gè)銷售額小于你的成本嗎
84784989
2020 06/28 14:28
老師為什么是100萬*退稅率嗎,能不能詳細(xì)解析一下
郭老師
2020 06/28 14:30
不是的
這個(gè)題目沒有給出銷售額
一般不能低于你們的成本吧
最少也得和成本一致的
84784989
2020 06/28 14:32
當(dāng)期的外銷是70萬,內(nèi)銷是50萬,合計(jì)是120萬
郭老師
2020 06/28 14:33
這種可以這么申報(bào)的。
84784989
2020 06/28 14:40
為什么是這樣計(jì)算嗎,就是有公式嗎,或者其他的資料我可以參考的
郭老師
2020 06/28 14:43
出口退稅怎么計(jì)算
鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場含稅價(jià)是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價(jià)格是6000人民幣。請問我怎么計(jì)算能知道我出口以后能退給我多少錢?
我們企業(yè)是在其他企業(yè)購買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363
其中:
當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480
2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540
3.當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果為正數(shù)時(shí),不退稅;
當(dāng)?shù)?.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù)時(shí),要將第1.2.項(xiàng)計(jì)算結(jié)果的絕對值進(jìn)行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363.
你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563.
郭老師
2020 06/28 14:43
你可以先參考這個(gè)的。
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